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審計(jì)報告

公司內(nèi)部審計(jì)報告

時間:2024-06-20 01:04:54 審計(jì)報告 我要投稿

公司內(nèi)部審計(jì)報告模板

  審計(jì)報告應(yīng)突出重點(diǎn),以點(diǎn)采面,充分考慮審計(jì)風(fēng)險水平,不遺漏審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)。審計(jì)評價要圍繞預(yù)定的審計(jì)目標(biāo)開展,不可擴(kuò)大審計(jì)范圍。下面的是小編分享的與公司內(nèi)部審計(jì)報告模板有關(guān)的文章,歡迎繼續(xù)訪問應(yīng)屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!

公司內(nèi)部審計(jì)報告模板

  公司內(nèi)部審計(jì)報告模板一:

  尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):

  (一) 審計(jì)概況:為了……,我們對公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評價,完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計(jì)目標(biāo)是測試……內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計(jì)涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。

  說明審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)、審計(jì)目的和范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容;

  (二) 審計(jì)依據(jù):我們在審計(jì)過程中按照《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的'規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認(rèn)為,下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注:

  應(yīng)聲明內(nèi)部審計(jì)是按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定實(shí)施,若存在未遵循該準(zhǔn)則的情形,應(yīng)對其做出解釋和說明;

  (三) 審計(jì)結(jié)論:根據(jù)已查明的事實(shí),對被審計(jì)單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;

  (四) 審計(jì)決定:針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

  (五) 審計(jì)建議:針對以上問題,我們建議:

  針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

  附件:

  審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:

  審計(jì)小組成員:

  20 年 月 日

  公司內(nèi)部審計(jì)報告模板二:

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